Control interno

VIGENCIA 2023
INFORME AVANCE PLAN DE MEJORAMIENTO CMF MARZO DE 2024

4. PLAN DE AUDITORIAS MODIFICADO 15 05 2023 CICI

6. PLAN DE AUDITORIAS MODIFICADO 16 08 2023 CICI

EVALUACIÓN INDEPENDIENTE SISTEMA CONTROL INTERNO 2023 SEMESTRE I

SEGUIMIENTO DERECHOS DE AUTOR 2022

INFORME EVALUACIÓN CONTROL INTERNO CONTABLE-CIC-2022

INFORME EVALUACIÓN POR DEPENDENCIAS-2022.

EVALUACIÓN INDEPENDIENTE SISTEMA CONTROL INTERNO 2022 SEMESTRE II

PLAN DE AUDITORIAS 2023

VIGENCIA 2022
PLAN DE MEJORAMIENTO INFORME DEFINITIVO AUDITORIA-CONTRALORIA 2022

INFORME FINAL AUD PROCESO CONTRACTUAL PGC 2022

INFORME-SEGUIMIENTO-CIRCULAR 0010 DE 2020-CRA-ADTIVA-(VIG2021-2022)

INFORME FINAL AUDITORIA GESTIÓN FINANCIERA

INFORME EVALUACIÓN INDEPENDIENTE SISTEMA DE CONTROL INTERNO PRIMER SEMESTRE 2022

PRIMER SEGUIMIENTO-PAAC 2022

SEGUNDO SEGUIMIENTO-PAAC 2022

INFORME AUDITORIA PGTH-2022-GEST-TALENTO-HUMANO

INFORME AUDITORIA INTERNA-PGV-2022

INFORME SEGUIMIENTO NORMAS DERECHO DE AUTOR

EVALUACIÓN CONTROL INTERNO CONTABLE 2021

PLAN MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL DICIEMBRE 2021

PLAN ANUAL DE AUDITORIA 2022

VIGENCIA 2021
INFORME EVALUACION INDEPENDIENTE SISTEMA DE CONTROL INTERNO PRIMER SEMESTRE 2021

INFORME AUDITORIA INTERNA-EST-2021

INFORME AUDITORIA INTERNA -GJU-2021

INFORME CONTROL INTERNO CONTABLE 2020

INFORME DERECHO DE AUTOR 2021

INFORME-SIS-2021

PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL 30 JUNIO 2021

PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL

INFORME DE EVALUACIÓN INDEPENDIENTE DEL SISTEMA DE CI ENERO 2021

PLAN ANUAL DE AUDITORIA 2021

VIGENCIA 2020
INFORME AUDITORIA FINANCIERA 2020

INDICADORES SEGUIMIENTO JULIO-PLAN ESTRAGICO INSTITUCIONAL Segundo Trimestre 2020

INDICADORES SEGUIMIENTO MARZO-PLAN ESTRATEDICO INSTITUCIONAL Primer Trimestre 2020

Seguimiento Plan Estratégico Enero-Marzo 2020

INFORME DE CONTROL INTERNO CONTABLE MECICO 2019

Seguimiento Plan Estratégico Abril-Junio 2020

INFORME DE AUDITORIA GESTIÓN FINANCIERA -PRESUPUESTO-CONTABILIDAD 2020

INFORME DE EVALUACION INDEPENDIENTE DEL SISTEMA DE CI JULIO 31-2020

Política de Control Interno BIF 2020

Plan Anual de Auditoria 2020

PRIMER COMITÉ CONTROL INTERNO 2020

Acta MIPG

Comite de Control Interno – Cierre 2019

Evaluacion Independiente al Sistema de Control Interno

VIGENCIA 2019
Seguimiento Plan Estratégico Septiembre 2019

Seguimiento Plan Estratégico Enero-Abril 2019

Seguimiento Plan de Acción 2019

Seguimiento Indicadores 2019

Seguimiento Riesgos Octubre 2019

Seguimiento Riesgos Agosto 2019

Seguimiento a Riesgos Julio

Plan Anual de Auditorias 2019

ACTAS COPIAS DE SEGURIDAD 2019

Acta 2 Seguimiento al Plan Estratégico Institucional 2019

Seguimiento 2 a Indicadores Plan Estratégico Institucional 2019

SEGUIMIENTO A INDICADORES_03-2018

MECICO Febrero-22-2019

Evaluacion al Sistema de Control Interno Enero-2019

Plan Estrategico

RES. 019 PLANES INSTITUCIONALES Y ESTRATEGICOS 2019

VIGENCIA 2018
Plan Auditoria Vigencia 2018

Plan de Mejoramiento Institucional 2017-2018

RES. 258 MODELO OPERACIÓN 2018

– MAPA DE PROCESOS

Informe gestión BIF 2016 2018 

Auditoria Financiera 2018

Informe de Gestión Control Interno 2018

SEGUIMIENTO A INDICADORES_02

SEGUIMIENTO A INDICADORES _01

Informe Autoevaluacion Actualizacion MECI

Informe de Gestion Control Interno

Boletin Autocontrol

Boletin austeridad 

Plan-Estrategico-2016-2019

Manual-de-Calidad-2013

RES-345-2013

MECICO Febrero-22-2018

RES. 028 PLAN ANUAL LUCHA CORRUPCION

SEGUIMIENTO A INDICADORES No 3_2017 

VIGENCIA 2017
Informe gestion 2016 – 2017 rendicion de cuentas

Informe de Gestion Control Interno 2017

SEGUIMIENTO A INDICADORES No 2_2017

SEGUIMIENTO A INDICADORES No1_2017

Informe de Gestion Control Interno 2017

Programa Anual de Auditoria 2017

Autoevaluacion Al sistema Control Interno 2017

RES. 224 ADOPTA MAPA PROCESOS

Informe Atención al Ciudadano

Auditoria Financiera 2017

Boletín Autocontrol

Boletín de Austeridad del Gasto

Cultura Auto control

Segundo Seguimiento Riesgos de corrupción Agosto segundo corte 2017

Plan Anual Estrategico de Lucha Contra la Corrupción

Informe Plan de Mejoramiento

Programa Anual de Auditorias

Plan Estrategico 2016-2019

RESOLUCIÓN 107 DE 2016 ADOPCIÓN PLAN ESTRATÉGICO BIF

Seguimiento Control Interno 30 de Abril de 2017

VIGENCIA 2016
informe-de-autoevaluacion-meci-primer-semestre

INFORME DE CONTRALORIA

ACUERDO DE JUNTA DIRECTIVA 005 DE 2016

Indicadores 2016

Politica de Riesgo

Plan auditoria interna

informe-pormenorizado-control-interno-noviembre-2016

Informe Ejecutivo de Control Interno

Encuesta Satifaccion al Ciudadano Primer Semestre

Resolucion por la Cual se Adopta el Plan Anual Contra la Corrupcion

Informe de Auditoria Realizada al Area Administrativa y Financiera

Programa Anual de Auditoria

Informe de Gestion Institucional

VIGENCIA 2015
Informe de Autoevaluacion MECI Primer Semestre

Informe de Gestion 2015

Plan Estrategico Institucional

Encuesta Satifaccion al Ciudadano Tercer Trimestre

Auditoria Area Administrativa y Financiera

VIGENCIA 2014
RESOLUCION ACTUALIZACION MECI

Informe de Auditoria Área Administrativa y Financiera

VIGENCIA 2012
 Informe de Gestión

Pormenorizado Control Interno

Boletín Informativo

VIGENCIA 2022
INFORME FINAL AUD PROCESO CONTRACTUAL PGC 2022

INFORME-SEGUIMIENTO-CIRCULAR 0010 DE 2020-CRA-ADTIVA-(VIG2021-2022)

INFORME FINAL AUDITORIA GESTIÓN FINANCIERA

INFORME EVALUACIÓN INDEPENDIENTE SISTEMA DE CONTROL INTERNO PRIMER SEMESTRE 2022

PRIMER SEGUIMIENTO-PAAC 2022

SEGUNDO SEGUIMIENTO-PAAC 2022

INFORME AUDITORIA PGTH-2022-GEST-TALENTO-HUMANO

INFORME AUDITORIA INTERNA-PGV-2022

INFORME SEGUIMIENTO NORMAS DERECHO DE AUTOR

EVALUACIÓN CONTROL INTERNO CONTABLE 2021

PLAN MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL DICIEMBRE 2021

PLAN ANUAL DE AUDITORIA 2022

VIGENCIA 2021
INFORME EVALUACION INDEPENDIENTE SISTEMA DE CONTROL INTERNO PRIMER SEMESTRE 2021

INFORME AUDITORIA INTERNA-EST-2021

INFORME AUDITORIA INTERNA -GJU-2021

INFORME CONTROL INTERNO CONTABLE 2020

INFORME DERECHO DE AUTOR 2021

INFORME-SIS-2021

PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL 30 JUNIO 2021

PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL

INFORME DE EVALUACIÓN INDEPENDIENTE DEL SISTEMA DE CI ENERO 2021

PLAN ANUAL DE AUDITORIA 2021

VIGENCIA 2020
INFORME AUDITORIA FINANCIERA 2020

INDICADORES SEGUIMIENTO JULIO-PLAN ESTRAGICO INSTITUCIONAL Segundo Trimestre 2020

INDICADORES SEGUIMIENTO MARZO-PLAN ESTRATEDICO INSTITUCIONAL Primer Trimestre 2020

Seguimiento Plan Estratégico Enero-Marzo 2020

INFORME DE CONTROL INTERNO CONTABLE MECICO 2019

Seguimiento Plan Estratégico Abril-Junio 2020

INFORME DE AUDITORIA GESTIÓN FINANCIERA -PRESUPUESTO-CONTABILIDAD 2020

INFORME DE EVALUACION INDEPENDIENTE DEL SISTEMA DE CI JULIO 31-2020

Política de Control Interno BIF 2020

Plan Anual de Auditoria 2020

PRIMER COMITÉ CONTROL INTERNO 2020

Acta MIPG

Comite de Control Interno – Cierre 2019

Evaluacion Independiente al Sistema de Control Interno

VIGENCIA 2019
Seguimiento Plan Estratégico Septiembre 2019

Seguimiento Plan Estratégico Enero-Abril 2019

Seguimiento Plan de Acción 2019

Seguimiento Indicadores 2019

Seguimiento Riesgos Octubre 2019

Seguimiento Riesgos Agosto 2019

Seguimiento a Riesgos Julio

Plan Anual de Auditorias 2019

ACTAS COPIAS DE SEGURIDAD 2019

Acta 2 Seguimiento al Plan Estratégico Institucional 2019

Seguimiento 2 a Indicadores Plan Estratégico Institucional 2019

SEGUIMIENTO A INDICADORES_03-2018

MECICO Febrero-22-2019

Evaluacion al Sistema de Control Interno Enero-2019

Plan Estrategico

RES. 019 PLANES INSTITUCIONALES Y ESTRATEGICOS 2019

VIGENCIA 2018
Plan Auditoria Vigencia 2018

Plan de Mejoramiento Institucional 2017-2018

RES. 258 MODELO OPERACIÓN 2018

– MAPA DE PROCESOS

Informe gestión BIF 2016 2018 

Auditoria Financiera 2018

Informe de Gestión Control Interno 2018

SEGUIMIENTO A INDICADORES_02

SEGUIMIENTO A INDICADORES _01

Informe Autoevaluacion Actualizacion MECI

Informe de Gestion Control Interno

Boletin Autocontrol

Boletin austeridad 

Plan-Estrategico-2016-2019

Manual-de-Calidad-2013

RES-345-2013

MECICO Febrero-22-2018

RES. 028 PLAN ANUAL LUCHA CORRUPCION

SEGUIMIENTO A INDICADORES No 3_2017 

VIGENCIA 2017
Informe gestion 2016 – 2017 rendicion de cuentas

Informe de Gestion Control Interno 2017

SEGUIMIENTO A INDICADORES No 2_2017

SEGUIMIENTO A INDICADORES No1_2017

Informe de Gestion Control Interno 2017

Programa Anual de Auditoria 2017

Autoevaluacion Al sistema Control Interno 2017

RES. 224 ADOPTA MAPA PROCESOS

Informe Atención al Ciudadano

Auditoria Financiera 2017

Boletín Autocontrol

Boletín de Austeridad del Gasto

Cultura Auto control

Segundo Seguimiento Riesgos de corrupción Agosto segundo corte 2017

Plan Anual Estrategico de Lucha Contra la Corrupción

Informe Plan de Mejoramiento

Programa Anual de Auditorias

Plan Estrategico 2016-2019

RESOLUCIÓN 107 DE 2016 ADOPCIÓN PLAN ESTRATÉGICO BIF

Seguimiento Control Interno 30 de Abril de 2017

VIGENCIA 2016
informe-de-autoevaluacion-meci-primer-semestre

INFORME DE CONTRALORIA

ACUERDO DE JUNTA DIRECTIVA 005 DE 2016

Indicadores 2016

Politica de Riesgo

Plan auditoria interna

informe-pormenorizado-control-interno-noviembre-2016

Informe Ejecutivo de Control Interno

Encuesta Satifaccion al Ciudadano Primer Semestre

Resolucion por la Cual se Adopta el Plan Anual Contra la Corrupcion

Informe de Auditoria Realizada al Area Administrativa y Financiera

Programa Anual de Auditoria

Informe de Gestion Institucional

VIGENCIA 2015
Informe de Autoevaluacion MECI Primer Semestre

Informe de Gestion 2015

Plan Estrategico Institucional

Encuesta Satifaccion al Ciudadano Tercer Trimestre

Auditoria Area Administrativa y Financiera

VIGENCIA 2014
RESOLUCION ACTUALIZACION MECI

Informe de Auditoria Área Administrativa y Financiera

VIGENCIA 2012
 Informe de Gestión

Pormenorizado Control Interno

Boletín Informativo

DOCUMENTOS NORMATIVIDAD CI
Circular 01 de 2007 DAFP
Circular Externa 100 Ago-05-11 DAFP
Decreto 1537 de 6 de Julio de 2001
Decreto 1599 del 20 de Mayo de 2005
Resolución 357 de 2008
VIGENCIA 2024
Tercer Seguimiento Plan Anticorrupción 2023

Plan Anticorrupción Vigencia 2024

 

VIGENCIA 2023
Segundo Seguimiento Plan Anticorrupción 2023

Primer Seguimiento Plan Anticorrupción BIF 2023

Tercer Seguimiento Plan Anticorrupción BIF 2022

Plan Anticorrupción vig 2023 

 

VIGENCIA 2022
Segundo Seguimiento Plan Anticorrupción BIF 2022

Primer Seguimiento Plan Anticorrupción BIF 2022

Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2022

Tercer Seguimiento Plan Anticorrupción BIF 2021

VIGENCIA 2021
Segundo Seguimiento Plan Anticorrupción AC-2021-II

Primer Seguimiento Plan Anticorrupción AC 2021-I

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2021

Tercer Seguimiento Plan Anticorrupción 2020

VIGENCIA 2020
Segundo-Seguimiento-Riesgos-de-corrupción-BIF-2020-AGOSTO

Primer-Seguimiento-Riesgos-de-corrupción-BIF-2020-ABRIL

Plan Anticorrupcion 2020

RES 017 ADOPTA PLAN ESTRATÉGICO CORRUPCIÓN

Tercer Seguimiento Plan Anticorrupcion Vigencia 2019

VIGENCIA 2019
Segundo Seguimiento Plan Anticorrupcion y de Atención al Ciudadano Septiembre 2019

Primer Seguimiento Plan Anticorrupcion Mayo 10 de 2019

Seguimiento Plan Anticorrupcion Enero-10-2019

RES. 015 PLAN ANTICORRUPCION 2019

VIGENCIA 2018
Boletin Anticorrupción

Tercer Seguimiento Plan Anticorrupcion 2018

Segundo Seguimiento Plan Anticorrupcion 2018

Primer Seguimiento Plan Anticorrupcion 2018

Plan Anticorrupcion 2018

VIGENCIA 2017
Plan anticorrupción 2017

Boletín Anticorrupción

RESOLUCION PLAN ANTICORUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO

Primer Seguimiento Plan Anticorrupcion 2017

Segundo Seguimiento Plan Anticorrupcion 2017

Tercer Seguimiento Plan Anticorrupcion 2017

VIGENCIA 2016
Mapa Anticorrupcion

seguimiento-plan-anticorrupcion-diciembre

seguimiento-plan-anticorrupcion-septiembre

Seguimiento Plan Anticorrupcion Mayo

VIGENCIA 2015
Seguimiento Plan Anticorrupcion Diciembre

Seguimiento Plan anticorrupcion Agosto

Seguimiento Plan Anticorrupcion Marzo

VIGENCIA 2014
Seguimiento Plan Anticorrupcion Agosto

Seguimiento Plan Anticorrupcion Abril

RESOLUCION PLAN ANTICORRUPCION

Plan Anticorrupcion 2014

VIGENCIA 2024
INFORME AUSTERIDAD GASTO TERCER TRIMESTRE 2024

INFORME AUSTERIDAD GASTO SEGUNDO TRIMESTRE 2024

INFORME AUSTERIDAD DEL GASTO PRIMER TRIMESTRE 2024

INFORME AUSTERIDAD DEL GASTO CUARTO TRIMESTRE 2023

VIGENCIA 2023
INFORME DE AUSTERIDAD DEL GASTO TERCER TRIMESTRE 2023

INFORME AUSTERIDAD DEL GASTO SEGUNDO TRIMESTRE 2023

INFORME AUSTERIDAD DEL GASTO PRIMER TRIMESTRE 2023

INFORME AUSTERIDAD DEL GASTO CUARTO TRIMESTRE 2022

VIGENCIA 2022
INFORME DE AUSTERIDAD DEL GASTO CUARTO TRIMESTRE 2021

INFORME DE AUSTERIDAD DEL GASTO PRIMER TRIMESTRE 2022

INFORME AUSTERIDAD DEL GASTO SEGUNDO TRIMESTRE 2022

INFORME DE AUSTERIDAD DEL GASTO TERCER TRIMESTRE 2022

VIGENCIA 2021
INFORME AUSTERIDAD DEL GASTO TERCER TRIMESTRE 2021

INFORME AUSTERIDAD DEL GASTO SEGUNDO TRIMESTRE 2021

INFORME AUSTERIDAD DEL GASTO PRIMER TRIMESTRE 2021

INFORME DE AUSTERIDAD DEL GASTO CUARTO TRIMESTRE 2020

VIGENCIA 2020
INFORME DE AUSTERIDAD DEL GASTO TERCER TRIMESTRE 2020

INFORME DE AUSTERIDAD GASTO SEGUNDO TRIMESTRE 07-2020

INFORME AUSTERIDAD DEL GASTO PRIMER TRIMESTRE 2020

VIGENCIA 2019
Informe Cuarto Trimestre 2019 Austeridad del Gasto

Informe Austeirdad Tercer Trimestre 2019

Informe Austeridad Segundo Trimestre 2019

INFORME AUSTERIDAD PRIMER TRIMESTRE 2019

VIGENCIA 2018
Informe Informe Austeridad del gasto Cuarto Trimestre 2018

Informe Informe Austeridad del gasto Tercer Trimestre 2018

Informe Informe Austeridad del gasto Segundo Trimestre 2018

Informe Informe Austeridad del gasto Primer Trimestre 2018

VIGENCIA 2017
Infor Austeridad Cuarto Trimestre 2017

Infor Austeridad Tercer Trimestre 2017

Infor Austeridad Segundo Trimestre 2017

Infor Austeridad Primer Trimestre 2017

VIGENCIA 2016
Informe Austeridad Cuarto Trimestre 2016

Informe Austeridad Tercer Trimestre 2016

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